师市审计局2025年为全面把好每一个审计项目的质量,紧紧围绕审计工作审前、审中、审后全生命周期,创新构建调查研究、审理管控、成果深化的三位一体机制,强化全流程的审计质量控制体系,提升了审计质量和成效。
一是加强审前调查研究及培训,精心谋划并吃透实施方案。审前突出调查研究,提升审计项目精准性,坚持做实研究型审计,强化审计实施方案的科学性;审计项目实施前审计组组织全体审计人员详细研读实施方案内容,准确把握实施方案确定的目标、内容和重点;组织参审人员认真学习相关政策法规,切实领会政策法规业精髓及要点,从源头上把控审计质量。
二是加强实时调度,做好过程控制。要求各审计小组一周汇报一次审计工作进展情况,适时指导审计工作;严格请示制度,要求审计组对发现的重点问题线索、延伸单位、延伸事项及时向审计局请示汇报。
三是全面加强审理工作,切实提高审计质量。审理人员严格审查审计证据,对审计组提交的审计证据,审理人员充分衡量其适当性、充分性,对现有审计证据不足以支撑现有问题定性的建议补充审计证据;审理人员对审计报告中的问题的定性是否准确反复进行推敲,对问题定性与审计证据或现行规定有偏颇的建议审计组调整问题定性,对处理处罚意见不恰当或者无依据的建议审计组调整。
四是聚焦审计成果深化,提升审计工作成效。打造以“三清单、一台账”为主线的审计整改模式,建立分类科学、标准统一、职责清晰明确的审计查出问题整改长效机制;加强审计信息提炼与报送,完善与其他监督主体的贯通协同流程,建立移送结果跟踪反馈机制。